Добрый день, форумчане.
Помогите разобраться в алгоритме наших действий в следующей ситуации.
В момент реализации товара представитель покупателя представился частным лицом и, соответственно, счета- фактуры были оформлены на получателя частное лицо. После проведения сверки перед окончанием года, выяснилось, что покупателем является ООО. Документы были переоформлены. Но в книге продаж по техническим причинам в этих счетах-фактурах покупатель не поменялся (осталось частное лицо вместо ООО) и в разделе 9 к декларации по НДС эти счета-фактуры отражены по частному лицу.
Расхождение выяснилось при попытке Покупателем сдать уточненную декларацию уже после сдачи первичной декларации по НДС за 4 квартал и нами и у Покупателем, При сдаче первичных деклараций ошибка не была выявлена.
Каков алгоритм наших действий сейчас, нас, как Продавца, если сама декларация и сумма налога в бюджет не меняется ?
-дождаться требования из ИФНС и там уже в пояснениях ответить?
- сдавать сейчас уточненную декларацию?
-нужно ли оформлять доп.листы к книге продаж по неверным счетам-фактурам?
Будем очень признательны всем откликнувшимся на наш вопрос. Конечно, пересмотрели материалы по теме на форуме, но четкой ясности наших действий не определили пока. С такой ситуацией сталкиваемся впервые, и очень надеемся на ваши подсказки.